公司注册下来后30日内需要进行税务登记啦,次月开始申报上月的税务,申报的税务数据是从开出的发票、企业的收支流水、成本费用发票等这些在财务系统上逐笔记账形成的数据来申报。
一个企业涉及到的申报税种包括:增值税、附加税(城市建.设维护税、教育费附加、地方教育费附加)、企业所得税、个人所得税、印花税、残疾人保证金、文化事业建设税等。
注册后公司后大多形成两种不同群体:
1.执照注册下来后无收入单纯拿执照去用。
2.有收入群体。
暂时无收入群体,也是需要每个月按时记账报税,无收入者可进行0申报。
一个企业成立不存在完全无收支情况。全套自己提供:租办公室要成本、自己费时间去研究跑注册、招会计要成本、买财务软件要成本、其他办公用品等都要成本...
找代理公司的情况下:代理注册公司、代理记账要成本、挂..靠地址注册要成本...(相对比上面,成本降低非常多)
有收入群体关心税务情况比较多,我们在这里介绍下小规模纳税人和一般纳税人的区别:
什么是一般纳税人和小规模纳税人?税务上将增值税区分为增值税一般纳税人和增值税小规模纳税人,他们*大的区别的就是增值税税率不一样。
企业连续12月内收入不超过500万在进行税务登记上可以自行申请认定为增值税小规模纳税人或增值税一般纳税人。如预计收入很快超过500万的,建议直接申请认定为增值税一般纳税人。
这里我们介绍下2022年企业税务优惠政策:
1、增值税:
小规模纳税人增值税:小规模纳税人增值税由3%减按1%,*新的直接免增值税进行征收!
需要注意的是:小规模连续12个月开票超500万元(强制升一般纳税人)
一般纳税人增值税:目前没有优惠政策,由于一般纳税人增值税税率较高(服务业的6%,物流、建筑行业的9%,销售货物劳务的13%),购入货物服务要让供货方/服务方开增值税专用发票给公司才能够抵扣增值税。如无增值税专票发票抵扣,增值税需全额缴纳。税务方面对增值税一般纳税人管控比较严格,销售货物的必须进销一致。
2、企业所得税:
小型微利企业不超过100万利润所得税2.5%(2022年底截止);
100万到300万的部分,减按5%缴纳;
超过300万需要全额按25%纳税。
利润就是企业的收入-减去税务核算的各项成本费用后的数额,利润有正负数。
往年利润负数的后面年度可进行弥补亏损。
企业所得税弥补亏损年限为5年。
综上,需要知道,在两三年前,发生疫情前,100万内利润的所得税税率还是5%,100万以上10%!而小规模从3%降到现在的免征!现在国家确实在税收方面,相比两年前减税免税不少!是创业的好时机,建议抓住税收优惠的尾巴!
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