财政陈述审计
依据我国注册会计师审计原则的规则,对公司财政报表施行审计程序并出具审计陈述,以进步财政报表预期使用者对财政报表的信任程度。咱们的财政报表审计服务首要包含各类企业的年度财政报表审计、IPO事务审计、各类专项审计(包含对特殊意图财政报表进行审计、收买项目审计、高新技术企业确定、经济职责审计、清算审计、社保资金缴纳状况审计以及财政资金申请和使用状况审计等)。
内部操控审计
咱们依据《企业内部操控审计指引》及我国注册会计师执业原则的规则,对已实行《企业内部操控根本标准》及其配套指引的企业所供给的内部操控审计服务以及依据《我国注册会计师其他鉴证事务原则第3101号——历史财政信息审计或审阅以外的鉴证事务》的规则,内部审计服务能为客户进行事务点评,然后提出改进主张,帮忙管理层减低危险,如与股东保持交流、避免名誉受损,并确保客户契合有关的法规要求。咱们与客户严密合作,对客户的内部监控体系作出专业的点评,并供给专业主张,力求在事务运作功率及良好监控之间取得平衡。
本会计师事务所致力于打造中国业的注册公司、审计、评估、造价、记账企业,拥有庞大的服务网点,公司高覆盖、高效率的服务获得多家公司和机构的认可。将以专业的精神为您提供安全、经济、专业的服务。
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我公司主要经营注册公司; 审计; 评估; 造价; 记账
财政信息猜测和实行审阅
对公司依据对未来可能发生的事项或采取的举动的假设而编制的财政信息(如盈余猜测陈述等)施行审阅并出具陈述。一起针对特定财政数据、单一财政报表或整套财政报表等财政信息实行与委托方商定的具有审计性质的程序,并就实行的商定程序及其成果出具陈述。
专项审计服务
注册会计师依据我国注册会计师审计原则的规则,在施行审计作业的基础上对被审计单位的专门某一项目款项的财政报表发表审计定见的书面文件。
经济职责审计
企事单位的法定代表人或经营承包人在任期内或承包期内应负的经济职责的实行状况所进行的审计。经济职责审计的首要意图是分清经济职责人任职期间在本部门、本单位经济活动中应当负有的职责,为安排人事部门和纪检监察机关和其他有关部门查核使用干部或者兑现承包合同等供给参阅依据。
重组专项审计
重组是指企业财物的拥有者、操控者与企业外部的经济主体进行的,对企业财物的分布状况进行重新组合、调整、装备的进程,或对设在企业财物上的权利进行重新装备的进程。
公司清算审计
咱们为客户对问题企业的现状进行独立点评,然后找出地点或潜在的问题及供给对策方案,使企业经营重回正轨。在处理破产清算的作业方面,经验丰富而厚实,对处理各种类型的接管作业皆富深沉经验。
高管离任审计
指对法定代表人整个任职期间所承当经济职责实行状况所进行的检查、鉴证和整体点评活动。这一活动,关于引导和标准法定代表人的经营思想和经营行为、维护法定代表人的合法权益和揭露非法行为,关于深化经济体制改革、建立完善现代企业制度,都具有重要的含义。一起,通过离任审计,客观点评法定代表人在任期内经济职责实行状况,可认为安排人事部门正确、科学地查核和任作干部供给重要而详细的依据。