资产清查专项审计内容

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资产清查内控审计具体内容

       资产清查专项审计报告主要包括了下列要素,分别为:1)资产清查根据;2)资产清查采购过程及执行情况;3)资产清查内控审计结论;4)财产损益表剖析;5)重大资产管理以及会计层面存有的问题及建议;6)重大事情重点表明;7)汇报适用范围。


1、资产清查根据。一般说明和企业有关的相关政策、法规及审计单位资产清查相关的行政规章。

2、资产清查采购过程及执行情况。此项一般说明资产清查工作标准日,工作中起始日期实施状况。

3、资产清查内控审计结论。此段一般是指审计结论,如明确审计单位的资产清查数有是多少,在其中,资产清查等待处理是多少,债务排查值为是多少等。

4、财产损益表剖析。一般包括三个具体内容:一是财产盘盈盘亏财务审计状况;二是资产损失财务审计状况;三是资产挂帐财务审计状况。而且一般来说,每一项信息都是会另附统计表。

5、重大资产管理以及会计层面存有的问题及建议。这主要包括三个具体内容:一是成本核算及管理存在的不足及改进方案;二是实物资产管理存在的不足及改进方案;三是各个方面存在的不足及改进方案。

6、重大事情重点表明。一般包括以下具体内容:一是经营性资产管理方法说明;二是重要未结事宜表明;三是或有事项表明;四是企业排查出来的财产损溢与中介服务财务审计确定财产损溢之间的差别缘故表明;五是企业在资产清查工作中中出现的重要少报事宜表明;六是其它重大事情表明。

7、汇报适用范围。是指本报告在哪个前提下可以使用。

但是,除了以上所很明确的具体内容以外,文章标题,注册会计签字和盖公章,会计事务所名字、具体地址及盖公章,汇报日期是全部财务审计报告都需要有的。

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发布时间
2023-05-07 17:46
所属行业
国内公司注册
编号
31589311
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